待处理供应商报价
处理流程
1) 扫描路径 → 2) 选择供应商 → 3) 填产品编码并生成配置编码(Config Code/ID)→ 4) 规格入库 与 报价入库
根路径
说明
扫描待处理
提示:系统会在“根路径”下查找每个前缀文件夹,再进入供应商子目录读取响应。上方“说明”用于给本次处理添加摘要,便于页面意义化展示。
处理报价
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准备信息
供应商
编辑
创建供应商
供应商已存在(只读,如需新建请点击“编辑”修改名称)
产品编码
产品名称
新建产品
生成编码
绑定
清除绑定
无
编码绑定:生成后将得到 Config Code 与 Config ID(用于后续 A/B 表操作)。
报价图片
暂无图片
备注
规格入库
报价入库
删除当前响应文件
报价图片迁移
清空临时文件
上传文件
在新页面处理 Excel